我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2018 04/24 15:05
你好!不跨年把原分录红冲按发票价格入账结转相应成本,跨年的话用以前年度随意调整科目代替损益类科目调整
2018 04/24 21:59
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