老师,您好!我想请教一下红冲往年进项发票需要去更正增值税申报吗?例如本企业去年收到一张发票已在2023年6月认证抵扣,但是2024年发现这张发票开票有问题,需要红冲重新开具,这样的情况我们财务应该怎么处理呀?
问题已解决
所属话题:
#税务师#
84784998 | 提问时间:2024 05/21 13:52
事情是这样的销售方给我们开了稀土范围商品的发票,经税务局管控提出质疑,因为稀土属于资质较严的管控范围,让我们企业与对方公司核实,经协商我们把商品退回去,并红冲了发票。然后主管税务机关让我去更正申报
2024 05/21 13:57
相关问答
查看更多最新问答
查看更多