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#实务#
老师,我们应付工资账上计提的比实际发放的多(有贷方余额),这个余额,分录是怎样的
84785017 | 提问时间:05/15 14:59
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
冲减多计提的 借:应付职工薪酬 借:管理费用-工资(红字)
05/15 15:01
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