请问2023年底暂估1000万成本,今年5月底前收到200万成本票,请问收到票和未收到票的部分该如何进行账务处理
问题已解决
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#税务#
84785040 | 提问时间:05/15 11:29
发票到后冲对应部分暂估,没收到发票的暂时不管
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
05/15 11:31
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