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#实务#
老师,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,当时没有收到发票分录记为了: 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊,请问会计分录应该怎么做呢?
84784983 | 提问时间:05/13 17:53
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,借长期待摊费用 贷,预付账款 摊销4月的费用 借,管理费用 贷,长期待摊费用
05/13 17:54
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