我们预收租赁费,同时做了价税分离一贷:应交税费一应交增值税销项税,但我上任财务3月份做了确认收入,借:应收帐款(预收转入),货:应交税费一应交增值税销项税,贷结算价款,我感觉应交增值税销项税重复了,但我4月份开具了发票(确认以入这块),如何做帐务处理?
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84784957 | 提问时间:05/13 10:29
你好,那你看一下他申报的时候申报重复了吗?
05/13 10:30
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