老师,预提成本时:借:主营业务成本,贷:预提费用,收到成本发票时,怎么做账
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#实务#
84785041 | 提问时间:2024 05/10 11:09
你好,收到发票需要冲销再记账
借:主营业务成本, 负数
贷:预提费用负数
借:主营业务成本
应交税费-增值税 进项
贷:应付账款等
2024 05/10 11:11
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