老师你好。之前预提了加工费,借:主营业务成本 贷:预提费用 。 现在收到发票了,如何做
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84785001 | 提问时间:2019 10/18 20:12
你好,把之前的分录做相反分录冲销(借;预提费用,贷;主营业务成本),然后根据发票做加工费分录就是了 (借;主营业务成本,贷;应付账款等科目 )
2019 10/18 20:13
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