老师,我这边有一批材料入账,然后已经结转成本了,也交了企业所得税,现在发现该批材料开多了,我这边让对方冲红重开吗?然后我这边需要更正报表吗?还是入账到这个月冲账,然后不需要更正申报补税的?
问题已解决
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#税务#
84785015 | 提问时间:05/10 10:48
同学你好
这个月红冲多的就可以
05/10 10:50
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