老师,有一家小规模客户,他23年12月暂估了成本没票,现在是汇算清缴,然后他说把今年几个月的成本票补到上面去,那我今年的成本票还要贴到12月份账本的暂估成本后面去吗?还是说按本月份做?
问题已解决
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#初级职称#
84784978 | 提问时间:2024 05/09 14:16
要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。
2024 05/09 14:17
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