我公司设有管理部,销售部,车间部;计提社保,公积金,工资的时候,已社保为例,计提和结转:借:管理费用-社保(公司);销售费用-社保(公司);生产成本-直接人工-社保(公司)贷:应付职工薪酬-社保(公司); 管理和销售费用是损益类,最后结转到本年利润;生产成本借方就有余额,他应该怎么结转呢
问题已解决
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#实务#
84785019 | 提问时间:05/09 10:50
你好,完工入库了结转到库存商品,没有入库的话就不用。
05/09 10:51
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