老师您好!我们公司项目电费是先用后付费
2.29月末计提电费
借:销售费用—电费 200
贷:应付账款—电费 200
3.4报销员工垫付电费
借:其他应付款—员工垫付 200
贷:银行存款 200
4.8取得电费发票:
借:应付账款—电费 200
贷:销售费用—电费 200
请问这样分录对吗?
如果2月份多计提了电费,比如2月计提200,3月实付100,4月取得发票,又该怎么分录呢?谢谢
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间:05/08 11:03
2.29月末计提电费
借:销售费用—电费 200
贷:应付账款—电费 200
3.4报销员工垫付电费
借:其他应付款—员工垫付 200
贷:银行存款 200
4.8取得电费发票:
借:应付账款—电费 200
贷:其他应付款—员工垫付 200
05/08 11:04
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