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#实务#
老师您好!我们公司项目电费是先用后付费 2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:销售费用—电费 200 请问这样分录对吗? 如果2月份多计提了电费,比如2月计提200,3月实付100,4月取得发票,又该怎么分录呢?谢谢
84784965 | 提问时间:05/08 11:03
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:其他应付款—员工垫付 200
05/08 11:04
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