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#实务#
老师,请问一下,比如我们是代收电费,然后我们收别人是100元。然后我们代缴,包括我们的电费是200元,但是我们取得的是增值税专用发票,我们应该怎么做分录吖,在代收电费时。和缴纳电费时
84785014 | 提问时间:2019 08/30 09:01
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你们是代收代付的不是转售是吗 借其他应收款,管理费用100,进项贷银存 把不是你单位用的转出 借其他应收款贷进项转出 借银存贷其他应收款
2019 08/30 09:22
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