一般纳税人公司23年10月发现之前22年的固定资产没有入账,但是他的进项税额当时已经认证抵扣了,想在23年10月把这个发票入账的话,是正常做分录吗?那税额要怎么办呢?分录咋写?要用以前年度损益吗?
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#实务#
84784962 | 提问时间:2024 04/29 14:51
他当时认证的时候没有做账务处理。如果是的话,你正常补上借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,银行放款。
2024 04/29 14:52
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