问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
一般纳税人公司23年10月发现之前22年的固定资产没有入账,但是他的进项税额当时已经认证抵扣了,想在23年10月把这个发票入账的话,是正常做分录吗?那税额要怎么办呢?分录咋写?要用以前年度损益吗?
84784962 | 提问时间:04/29 14:51
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他当时认证的时候没有做账务处理。如果是的话,你正常补上借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,银行放款。
04/29 14:52
3条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取