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#实务#
老师你好!有张发票是10月份日期,我把它入账在9月份里面了,这该怎么调整分录?当时进项税放在待认证进项税额,没有抵扣,现在抵扣才发现的!
84784977 | 提问时间:2023 11/08 15:37
竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
9月对应凭证 红冲; 10月按发票入账,如10月抵扣认证了就计入进项税金
2023 11/08 15:38
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