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#实务#
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
84784984 | 提问时间:04/29 09:39
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问单位用什么会计准则
04/29 09:39
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