郭老师,进项税额之前多认证了,留底在申报表上150元,我这次报的时候不用交,进项200销项300,用留底抵100,我留底的那个账需要另外做吗,我这个月还要转出未交增值税吗,是用留底,还是用转出未交增值科目,用哪个科目
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84785037 | 提问时间:04/19 15:32
你好,专出未交增值税,借方有余额就表示留底。
04/19 15:34
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