问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师好,请问待认证抵扣的票怎么做账?如果做账里了,后期认证抵扣了怎么做账?
84784977 | 提问时间:04/16 22:16
高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,一般是先暂估,之后冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 认证 借:库存商品  负数 贷;应付账款-暂估 负数 借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷应付账款
04/16 22:19
13条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取