老师好,请问待认证抵扣的票怎么做账?如果做账里了,后期认证抵扣了怎么做账?
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问题已解决
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#实务#
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84784977 | 提问时间:2024 04/16 22:16
你好,一般是先暂估,之后冲暂估入账
借:库存商品
贷:应付账款-暂估
认证
借:库存商品 负数
贷;应付账款-暂估 负数
借:库存商品
应交税费-增值税-进项
贷应付账款
2024 04/16 22:19
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