老师你好!销项1.2万,进项3.7万,做账留底2.5万。我报税时勾一个1万和一个7千的!/报税多出5千留抵,账上留低2.5万!如果到季报时没有业务发生账上和税上不一样怎么处理呢
问题已解决
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#税务#
84785022 | 提问时间:04/14 20:48
您好,我们进项多,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
这样我们的账表进项税一样
04/14 20:49
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