"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;
3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;
4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;
5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【104308.78】元;
6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【131088.69】元;
7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。"
老师,这种情况要怎么做?
问题已解决
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#税务#
84784956 | 提问时间:2024 04/11 17:47
它就提示你单位有调增调减这个实际有业务的忽略就行。
2024 04/11 17:48
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