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#实务#
我们是3月份才开业,3月工资是4月才发,做帐时,是不是得要先计提应付职工薪酬?下个月发的时候再发,计提时分录怎么做呢
84785041 | 提问时间:04/11 15:44
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的,借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资。
04/11 15:44
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