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#CMA#
老师,暂估入库月底结转成本吗怎么做结转成本分录,发票回来当月还再结转成本吗
84785012 | 提问时间:04/10 18:39
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不用再结了 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 代:库存商品 来发票 借:库存商品(负) 贷:应付账款-暂估(负) 再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款
04/10 18:41
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