老师,暂估入库月底结转成本吗怎么做结转成本分录,发票回来当月还再结转成本吗
问题已解决
所属话题:
#CMA#
84785012 | 提问时间:04/10 18:39
您好,不用再结了
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
借:主营业务成本 代:库存商品
来发票
借:库存商品(负) 贷:应付账款-暂估(负)
再按发票做分录
借:库存商品 进项税 贷:应付账款
04/10 18:41
相关问答
查看更多最新问答
查看更多