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#实务#
去年计提100万管理费用,今年3月份收到发票,正确的会计分录
84784954 | 提问时间:04/07 16:24
张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!冲计提;借:管理费用 负数 贷:应付账款 负数;再按照发票,重新入账即可
04/07 16:25
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