老师我一个工程确认收入的时候做的分录是13个点,分录
借:合同结算-收入结转(不含税)4600
应收帐款 4600*13% 598
贷:主营业务收入 4600
应交税费-待转销项 598
,这个月实际开票是9个点,多预估4个点的税金
我分录是这样做的可以吗?冲回了多预估税金
借:应收帐款 -4600*(13%-9%)
贷:应交税费-待转销项 -4600*(13%-9%)
借:应收帐款 4600
应交税费-待转销项 4600*9%=414
贷:合同结算-价款结算 4600
应交税费-销项税额414
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785034 | 提问时间:04/02 19:31
你好,请稍等一下,我看一下具体内容,稍后给你解析,谢谢
04/02 19:32
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