建筑行业开出发票时,借:应收帐款 贷:合同结算-价款结算 应应税费-应交增值税-销项税
确认收入时,借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入
确认成本时,借:主营业务成本 贷:合同履约成本-工程施工
请问这样做分录对吗?收入结转和价款结算差额怎么做分录?
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问题已解决
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84784962 | 提问时间:2023 02/21 00:38
您好,不需要做分录,
2023 02/21 01:41
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