老师,我们工程单位以前做的预估收入借:合同结算-收入结转 1210000,应收帐款 157300 贷:主营业务收入1210000 应交税费-待转销项 157300,现在开票是开的9个点的专票,怎么冲13个点的这笔预估啊
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2024 04/02 14:12
把前面暂估的红冲,然后按发票做分录就行了。
2024 04/02 14:14
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