上个月给员工预支了59100的工资每个人3000发了,上个月预支工资的分录,我借:其他应收款-预支工资 贷:银行存款。我这个月做账的时候应该怎么做呀
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2024 04/02 12:01
您好,上月分录不对,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行
把上月分录红冲了,再做上面这个分录,计提工资按工资计算,再发放余额部分,自然就会平了
2024 04/02 12:03
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