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#实务#
老师,一月暂估,500。3月收到发票,是400。暂估的大了。冲暂估 借 原材料 -500 贷 应付账款 暂估-500,借 原材料400 贷 应付账款 400。那这个多暂估的100怎么办
84784977 | 提问时间:04/02 11:29
apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师
同学你好! 如果这个原材料已经领用,且可能生产的产品已销售, 那么, 按照用途,冲减 生产成本/库存商品 /销售成本等科目 如果
04/02 11:31
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