去年年底是暂估金额为4000,今年一月冲上年暂估时多冲了100,现在暂估月是-100,怎么调整。
暂估:借原材料4000
贷应付账款暂估4000
冲销暂估:借原材料-4100
贷应付帐款暂估-4100
余额为-100,调整的分录应该怎么做
问题已解决
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#实务#
84784967 | 提问时间:2019 07/05 18:51
你好 你上面是做了暂估分录 和冲暂估分录 现在你就按你实际发票来做原材料的账 借原材料 进项税贷应付账款
2019 07/05 18:52
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