我单位有个固定资产,现已使用,已经计提折旧了,但是它那个是付多少款开多少票,这个月还有个尾款70000元刚支付,我才知道还有个尾款,这个会计分录怎么做啊?
问题已解决
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84784961 | 提问时间:04/01 16:12
同学您好,对于已使用的固定资产,本月支付尾款70000元的会计分录,可以这样做:首先,借记“固定资产”科目,反映固定资产价值的增加;然后,贷记“银行存款”或“应付账款”(若之前已挂账)科目,表示款项的支付。请确保根据实际支付方式和前期账务处理情况调整分录。
04/01 16:16
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