我们之前买的设备,就剩尾款没付,这个月他们开了一部分票过来,剩余的票等尾款付完在开,这个怎么做分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785018 | 提问时间:2023 01/19 08:40
根据会计准则,收到货款前应将账簿中借方收入和应收账款余额加起来,再减去货款所收金额,即可得出未收金额。本例中,应以应收账款的发票金额为基础,先做借方“银行存款”或“支票收入”,贷方“应收账款”。尾款未到账时,应录入负值账款,以及相应的净应收款,其科目有“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等,且货款项应实时刷新及登记。
拓展知识:应收账款分录是企业进行财务记账的一种重要方式。企业在收到货款前,应先将应收账款记入贷方账户,当收到货款时,应将发生的货款项目做出收入分录。如果企业未收到货款,则应实施应收账款的虚记账款,即应以应收账款账户作减法操作,记录该项应收账款未到账的情况。
2023 01/19 08:50
相关问答
查看更多最新问答
查看更多老师 缺进项票怎么办啊 昨天
CPA广告投放的原理是什么? 5天前