我是购买方,对方跨月冲红发票,进项税额转出大概万12万,这十二万我要补给税务局吗?
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#税务#
84785025 | 提问时间:2024 03/29 12:04
你申报转出的这个月的时候,正常申报就可以了,比如你这个月销项10万,进项2万,到时做个转出10,万,需要交10-2+12=20就可以了。不需要更正之前的申报表
2024 03/29 12:06
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