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#建筑#
老师,我2月开了销项票,交了税款,没收到钱,3月才收到成本票,那我2月的成本怎么做分录啊
84784971 | 提问时间:03/27 17:09
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,可以先暂估成本入账,然后等到发票来了以后冲销暂估成本再按照发票做账
03/27 17:10
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