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#建筑#
老师好!我们总包是69万,这个月不给客户开这笔票,分包出去的金额是55万已经收到了发票,单位按14万差额在外地交了税款,现在收到了成本票。我应该怎么做分录。这个成本票做到一月份行吗?
84784979 | 提问时间:2019 12/09 10:00
洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,你的成本发票可以放到1月份入账的。
2019 12/09 10:11
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