老师,年度汇算后补交所得税分录怎样做?
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#税务#
84785001 | 提问时间:03/10 22:13
您好,企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目.
如果是以前年度的,分录:
1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略)
贷:以前年度损益调整3662.56
2、借:以前年度损益调整?3662.56
贷:应交税费-企业所得税 3662.56
3、借:应交税费-企业所得税 3662.56
贷:银行存款 3662.56
03/10 22:14
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