请问,我是购买方,在今年一月份开具的红字信息表(这笔费用是21年产生的,现在是部分红冲),对方是2月份给我开具的红字发票,我上个月报税的时候报了进项税额转出,那请问这个月我怎么记账呢?
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84785002 | 提问时间:03/06 14:15
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
03/06 14:16
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