老师,我一月成本票不够,用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的,金额就是按照票面金额暂估的,那我二月红冲暂估的分录怎么做?二月再重新做正确的分录又应该怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784986 | 提问时间:2024 03/02 09:24
借应付账款贷库存商品
借库存商品以借主营业务成本负数,
然后再做发票的借库存商品贷银行存款,
借主营业务成本贷库存商品
2024 03/02 09:25
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