老师你好 上月进项税额100万,销项税额90万,这个怎么做账务处理呀
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84785026 | 提问时间:2024 02/29 16:45
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2024 02/29 16:45
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