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#税务师#
我们2月开了一张发票给甲方,异地项目的工程,需要预缴2%的增值税及附加税,现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲,重新开一张比这个发票金额小的发票,那我们多预缴了的税怎么处理?且这边3月也没有别的项目要开发票,到时候3月红冲,重新开,收入会变成负数怎么处理?
84784991 | 提问时间:02/29 14:01
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数 多预缴的税 可以后面继续抵减销项
02/29 14:02
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