我公司2月的时候红冲了一张1月的专票(因为开错信息了,后续要会重开)那我2月也就是这月报税的时候,按理来说就交不了这么多税呀、为什么增值税没有减少?我红冲的那张票还是要交税吗?
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:2024 02/22 21:04
你好,同学
红冲的在2月份,抵扣的是所属期的2月份的申报
1月份的正常交税
2024 02/22 21:05
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