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#实务#
老师,您好去年有一个月结转增值税的时候记账凭证把应交税费-应交增值税-销项税额这一栏错做成应交税费-应交增值税-销项税额抵减这个科目了,导致销项税额抵减这个三级科目里借方有余额,今年这个怎么调账啊
84785014 | 提问时间:02/22 15:20
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-销项税额抵减
02/22 15:22
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