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#实务#
老师,差额计税情形下,应交税费-应交增值税(销项税额抵减)月末处理是,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)吗
84784959 | 提问时间:2020 05/17 09:27
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
借销项税额 贷销项税额抵减额 进项税额 转出未交增值税
2020 05/17 09:28
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