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#税务#
企业应交的增值税其中有部分款项,是23年因为录用残疾人,可以抵扣一部分的增值税,这个分录应该怎么做
84785031 | 提问时间:02/22 14:48
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.首先,在确认可抵扣的增值税金额时,需要做以下分录:借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入-残疾人就业增值税优惠这个分录表示企业因为录用残疾人而减免的增值税金额,将其确认为营业外收入。 2.当企业实际缴纳增值税时,需要按照抵扣后的金额进行缴纳,此时的分录如下:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款
02/22 14:49
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