老师,我们公司出口退税有一项没有进项发票的信息,逐项配单搜不到,税务局让我们把已经认证抵扣的发票红冲了,然后收到新发票在配单,红冲发票我倒是会,接下来的增值税和出口退税该怎么申报呀?
问题已解决
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84784957 | 提问时间:02/21 11:19
1.增值税申报:首先,在红冲发票后,需要按照正常流程进行增值税申报。在申报时,应将红冲的发票金额填入相应的栏次,以反映真实的销售情况。
2.出口退税申报:对于出口退税,需要在出口退税申报系统中进行红冲操作。
进入出口退税申报系统,找到需要红冲的发票信息。
点击红冲按钮,并按照系统提示进行操作。
在红冲完成后,重新录入正确的发票信息,并进行出口退税申报。
02/21 11:21
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