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#税务#
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
84784968 | 提问时间:02/20 08:43
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 对冲不了的,比如13%的,你之前申报无票收入是100,现在是开了发票200,那你只红冲100就可以的 6%的不够抵扣的,你正常在申报无票收入。
02/20 08:44
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