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#税务#
老师你好,请问一般纳税人企业简易计征,在23年年12月份开专用发票3%误 开为13%当月税款按照错误缴纳的,24年1月份 收回错误的发票并红冲开据了负数发票,24年2月份增值税如何申报?
84784966 | 提问时间:02/19 17:08
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
表一13%填写负数,然后3%填写正数。
02/19 17:09
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