老师,我们去年做账暂估成本按普票做账了,今年来的发票是专票,我账上怎么做分录调账
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间:02/01 11:08
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
以前年度损益调整(暂估差额)
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
02/01 11:10
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