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#实务#
老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,
84785046 | 提问时间:01/30 10:49
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,红字发票就按照负数直接做账就可以
01/30 10:50
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