问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
进项发票做啦退税勾选,但是发现发票错了,需红冲怎么处理,我是购买方
84785013 | 提问时间:01/30 10:38
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表. 购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
01/30 10:41
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取