请问老师,应交增值税\\进项税额转出 贷方有余额,怎样转平呢,这个是以前年度的,这个怎样做账务处理呢,是一笔福利费,我们自己转出的。辛苦老师
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:01/29 10:25
你好,这个余额不需要专平的。
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
01/29 10:26
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